Indholdsfortegnelse:

Anonim

Internal Revenue Service (IRS) giver skatteyderne mulighed for enten at tage et standardfradrag eller at specificere deres fradrag på deres skatter. Hvis du har begrænsede kilometertal og vejafgifter, men ikke betydelige andre fradrag, såsom medicinske omkostninger, realkreditrente eller velgørende donationer, er det usandsynligt, at du vil drage fordel af ikke at tage standardfradrag. I 2012 er standardfradraget $ 11.900 for ægtefæller, der indsender i fællesskab, $ 8.700 for husstandsholdere og $ 5.950 for singler eller gifte personer, der indsender deres egne selvangivelser. IRS tillader køretøjsudgifter og vejafgifter, der opstår for erhvervslivet som en medarbejder, der skal fratrækkes, hvis du specificerer. Hvis du er selvstændig, vil du trække din virksomheds kilometertal og vejafgift som en udgift på Schema C og behøver ikke at specificere dine fradrag.

Hvis du er en medarbejder, skal du specificere dine fradrag for at kræve uindfriet jobkilometer og tolls.credit: Creatas / Creatas / Getty Images

Hvilke kilometer og tæller tæller?

Uanset om du kan trække vejafgifter og kilometertal for dit job afhænger af, hvornår du kørte miles og betalte vejafgifter. Ifølge IRS kan biludgifter ikke opstå ved at køre fra din bolig til dit job. I stedet er forretningsmiljøer de, der kører på forretningsvirksomhed, såsom kørsel for at besøge en potentiel klient, kørsel fra en arbejdsgiver til en anden eller kørsel fra arbejde til skole midlertidigt til jobrelateret uddannelse. Enhver kilometer drevet eller vejafgifter og parkering gebyrer betalt under disse ture er fradragsberettigede.

Hvor meget at trække fra?

For 2012 giver IRS tilladelse til at fradrages med en hastighed på 55,5 cent per mile til forretningsformål. Satsen for 2013 er 56,5 cent per mile. Toller og parkering er fuldt fradragsberettigede til erhvervsmæssige formål.

Journalføring

For at fradrage kilometertal, vejafgifter og parkering til erhvervsmæssige formål, skal du opbevare registreringer til støtte for dine krav, hvis du er revideret af IRS. Disse optegnelser skal vise datoerne for dine ture, hvor du kørte til og fra, hvor langt du kørte og dit formål med at gøre drevet.

Beregning af acutale omkostninger

IRS giver skatteyderne mulighed for at beregne de faktiske omkostninger ved at bruge deres køretøjer til erhvervsmæssige formål, i stedet for at bruge standardkørslen. For at gøre dette skal du holde øje med alle køretøjsudgifter i forbindelse med erhvervsmæssig brug, herunder afskrivninger, forsikringer, gebyrer, reparationer, vejafgifter og brændstof. Derefter skal du registrere alle kilometermængder, der er drevet i løbet af året, og bestemme, hvilken procentdel af tiden bilen blev brugt til erhvervsmæssige formål. Derefter multiplicere procentdelen af ​​omkostningerne ved at betjene bilen. Hvis din samlede omkostninger til bilen var for eksempel $ 5.500, og din kilometertalregistreringsvisning, der blev brugt til erhvervsmæssige formål for 5.000 ud af de 10.000 miles, blev den drevet det år, multiplicere 50 procent gange $ 5.500 for et fradrag på $ 2.750.

Andre køreledninger

IRS tillader også fradrag for medicinsk kilometertal, flytende kilometertal og velgørende kilometertal. Hvis du kører for at få lægehjælp, er denne kilometertal fradragsberettiget til 24 cent for 2013. Flyt kilometer kan fratrækkes, når dit nye job er mindst 50 miles væk fra dit tidligere hjem; det er også 24 cent per mile. Velgørende kilometertal omfatter kørsel til et sted for at udføre velgørenhedsarbejde eller kørsel på vegne af en velgørende organisation. Denne kilometertal er fradragsberettiget til en sats på 14 cent.

Anbefalede Valg af editor